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  内部审核控制程序
2008-4-1 15:54:14 
  1 目的
为证实质量体系的符合性、有效性和适合性,应依据《评审准则》、质量体系文件、合同和相应法律法规,对质量体系进行定期审核。
2 适用范围
适用于本公司内部质量体系审核工作。
3 职责
3.1 管理室负责组织协调内部审核工作,负责制定、修改、完善本程序,指导和监督本程序的持续有效运行。
3.2 经理负责批准年度内部审核计划。
3.3 质量负责人负责内部审核的策划,任命审核组长,委派内审员,
 

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  记录和数据控制程序
2008-4-1 15:52:41 
  1、目的
对检测记录和数据的计算及准确性加以验证,保证检验结果的正确有效。
2、适用范围
适用于质量和技术记录的标识、收集、编目存档、借阅、维护、清理等环节。
3、职责
3.1质量负责人负责内部审核、管理评审记录的保存,批准质量记录格式;
3.2 技术负责人负责技术记录格式的批准;
4、工作程序
4.1记录的分类
4.1.1质量管理体系中形成的记录为质量记录,主要包括:
a、 内部审核和管理
 

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  管理评审控制程序
2008-4-1 15:39:18 
  1、目的
为确保质量体系持续有效运行、对本中心质量方针和目标进行评价。
2、适用范围
本程序适用于最高管理者对质量体系评审活动的准备、评审过程及评审后改进和实施工作。
3、职责:
3.1检测中心主任为管理评审的主持者,负责主持管理评审会议,审批《管理评审计划》。
3.2质量负责人向最高管理者报告质量体系的运行情况,组织实施评审计划,并负责实施相关的纠正预防措施。
4、工作程序
4.1管理评审
 

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  服务和供应品质量控制程序
2008-2-28 9:24:03 

如果公式不能正确显示,您需要安装IE6和MathPlayer
  1 目的
对影响检测质量的服务和供应品的采购实施有效控制,确保选择的服务和采购的供应品满足要求,以保证检测质量。
2 范围
适用于对检测质量有重大影响的服务和供应品的选择购买、验收、存储活动。
3 职责
3.1各检测室各自负责对所需服务和供应品的调查,提出服务和供应品的需求计划及对其检查使用的评价和反馈。
3.
 

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  检测工作的分包管理程序
2008-2-28 9:23:25 
  1 目的
为了对检验分包进行有效控制,确保分包检验的质量,制定本程序。
2 适用范围
适用于本检测中心对检验分包过程的控制管理。
3 职责
3.1技术负责人负责确定分包项目,组织考查分包能力并确定分包方。
4 工作程序
4.1分包项目的要求
本检测中心分包限于仪器设备的使用频次低,且价格昂贵以及特种项目,仅占
 

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